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河南省洛阳荣康医院2021年单位预算公开

发布时间:2021-05-21    文章来源:河南省洛阳荣康医院 规划财务科    点击量:

第一部分 单位概况
       河南省洛阳荣康医院是河南省退役军人事务厅直属的全供事业单位,医始建于1951年,原址位于洛阳市洛龙区白马寺镇,2014年11月迁至白马寺路490号,是退役军人事务厅所属的大型优抚医院,也是我省唯一收治精神残疾复退军人的省级精神病专科医院。

第二部分 2021年单位预算情况说明
       一、 收入支出预算总体情况说明
       河南省洛阳荣康医院2021年收入总计11812.6万元,支出总计11812.6万元。与2020年预算相比,收入增加 937.8万元,增加8.62% ,主要原因是增加了单位结转资金751.8万元,事业收入预算增加287万元;支出增加937.8万元,增长8.62%。主要原因:2021增加了缴纳医院搬迁城市配套费566万元,工资福利支出增加358.6万元。
       二、 收入预算总体情况说明
       河南省洛阳荣康医院2021年收入总计11812.6万元,其中:一般公共预算6482.3万元,事业收入4578.5万元,上年结转资金751.8万元。
       三、 支出预算总体情况说明
       河南省洛阳荣康医院2021年支出总计11812.6万元,其中:基本支出11381.7万元,占96.35%;项目支出430.9万元,占3.65%。
       四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明
       河南省洛阳荣康医院2021年一般公共预算收支预算6482.3万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支减少101万元,下降1.53%,主要原因:在职职工退休,使财政拨款减少。政府性基金收支预算增加0万元。
       五、一般公共预算支出预算情况说明
       河南省洛阳荣康医院2021年一般公共预算支出年初预算6482.3万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出5780.4万元,卫生健康支出264.9万元,住房保障支出437万元。
       六、 支出预算经济分类情况说明
       按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017 ])98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
       七、 政府性基金预算支出情况说明
       河南省洛阳荣康医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       八、“三公”经费支出预算情况说明
       河南省洛阳荣康医院2021年“三公”经费预算为16.4万元, “三公”经费支出预算数比2020年减少17.6万元。
       具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2020年增加0万元。
(二)公务用车购置及运行费15.4万元,其中:公务用车运行维护费15.4万元,用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少16.6万元。
(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少1万元。
       九、其他重要事项情况说明
(一)河南省洛阳荣康医院2021年行政(事业)单位机构运转经费支出预算2308.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算安排174万元,其中:政府采购货物预算24万元,政府采购服务预算150万元。
(三)绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占有情况
2020年末,我单位帐面共有车辆14辆(注:其中4辆已报废,相关手续在办理中),单位实有车辆10辆,其中:一般公务用车3辆,特种专业技术用车5辆,其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备4台。

       第三部分 名词解释
       一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
       二、事业收入:是指事业单位开展专项业务及辅助活动所取得的收入。
       三、其他收入:是指部分取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。
       四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以外安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的基金。
       五、基本支出:是指为了保障单位正常运行、完成日常工作任务所必需的开支,其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
       六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       七、“三公”经费是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:河南省洛阳荣康医院2021年预算表
       一、 2021年单位收支总体情况表
       二、 2021年单位收入总体情况表
       三、 2021年单位支出总体情况表
       四、 2021年财政拨款收支总体情况表
       五、 2021年一般公共预算支出情况表
       六、 2021年支出经济分类汇总表


       七、 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
       八、 2021年政府性基金预算支出情况表
       九、 一般公共预算基本支出表

       十、单位预算项目绩效目标表


 

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